集團要聞
扎實開展內部財務審計工作
根據(jù)市城投集團《財務內部審計工作計劃》要求,集團審計部緊緊圍繞“防風險、促規(guī)范、增效益”的原則,充分發(fā)揮內部審計在公司治理、經營活動、內部控制中的重要作用,對集團下屬各子公司進行財務審計,推進審計監(jiān)督全覆蓋。目前,已完成對城投物業(yè)、市測繪、鹽都測繪、大洋灣、水城酒店、五環(huán)全民健身中心、公投公司和建設開發(fā)公司共八家單位的財務審計工作。
根據(jù)計劃安排,7月2日,審計部對鹽城市市政設施建設有限公司的財務收支進行審計,本次審計以現(xiàn)場審計方式進行,從會計基礎管理工作的規(guī)范性,各項費用支出的合規(guī)性,資金支付審批手續(xù)的完備性,會計科目運用的準確性,原始憑證的完整性及真實性等方面檢查了2019年的全部財務賬目。
為強化審計結果運用,審計人員在審計過程中,堅持邊審計、邊反饋、邊督促整改的原則,及時向被審計單位反饋審計情況,提出整改要求,壓實整改責任,確保即知即改、應改盡改,有效提升財務審計監(jiān)督的成效,更好地推動集團各項制度、決策在子公司落地生根。